会计岗位说明书
1、采购入库
单据审核包括如下内容: 审核、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;
(2)真实、印章清晰;
(3)品名规格型号、数量核对一致;
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;
(5) 单品采购超过 2019 元需要购销协议, 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审, 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。
2、维护
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了专用, 则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通的核算方式录入凭证,会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统,而报账时可能几张缴库单一并报账, 在录入凭证时登记为一张会计凭 证,此时应对几张的合计金额与凭证金额进行核对,保证一 致。
(2)从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进 行修改;
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单,不需要做,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。
<1>、维护的金额必须和做凭证的金额一致
<2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单
正常要先维护再制单,但包材的要先制单再维护。
4、入库单审核
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以 延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核
每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期, 时间长后可以延长 周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
会计岗位说明书
一、岗位职责:
岗位职责概述:负责监督、核算公司各项成本费用的发生情况,向公司领导提供成本信息和改进建议,加强公司成本控制。
二、工作职责:
1:在财务部经理的领导下开展本职工作。
2:协助部门经理建立、健全公司与财务管理有关的各项规章制度。
3:负责进行成本预测,做好公司的年度成本预算。
4:负责核算产品生产成本各构成环节,审核相关单据,计算产品生产成本,合理分配间接费用。:
5:负责编制与成本有关的会计凭证,并及时登记相应的明细账。
6:定期编制成本报表进行成本分析,查找问题,总结经验,提出相应改进建议。
7:负责汇总编制年度成本分析报告,分析差异,提出相应的改进建议。
8:组织做好原材料、半成品、产成品等的清查、盘点工作,发现问题及时妥善解决。
9:负责核对仓库报送的原材料暂估单据,编制材料暂估凭证,加强管理,及时督促开票。
10:负责相关成本费用资料的收集、整理和管理工作。
11:参与制定材料的计划价,核定产品的销售基准价。
12:指导相关环节做好材料核算工作。
13:做好与内外有关部门、环节的沟通、协调工作。
14:完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。
三、工作协作关系
内部:各部门
外部:财政、银行、税务等机构
任职资格
教育水平:大专或大专以上学历。
专业要求:财务管理及其他相关专业。具有初级以上的专业技术职称。
工作经验:3年以上成本核算工作经验。
知识技能:
掌握财务、成本会计等方面的专业知识;
掌握财务管理制度,熟悉会计法等法律、法规;
掌握公司成本、费用、利润方面的情况,了解公司生产经营的基本情况。
能力要求:
业务实施能力:能严格执行财经制度,完成本岗位工作任务。
协调沟通能力:能够有效协调与其他环节的工作关系。
语言文字能力:能撰写工作计划、工作总结等公文,有较强的口头表达能力。
理解判断能力:能对本职范围内出现的问题进行调查、分析、判断,并提出相应解决办法。
任职者声明并签署:
3:我清楚、同意、理解并严格执行本《岗位说明书》所载明的权利与义务。
任职者签名:
年月日
会计岗位说明书
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置, 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发 是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况, 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与是否一致,有 无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了 解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递 和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到 盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账, 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
会计岗位说明书
1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施;
2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析;
3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则;
4、协助项目经理控制业务招待费支出;
5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部;
6、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;
7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;
8、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表;
9、为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;
10、配合公司会计人员继续教育,组织财务人员学习《会计法》,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作;
11、做好领导布置的其他工作。
会计岗位说明书
材料会计主要负责配合仓管员、 材料会计主要负责配合仓管员、采购员、 采购员、会计对物资材料进 出库账目的清理、 核算, 出库账目的清理、 核算,材料月报表的统计及月底材料库存的盘 点等。 点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置, 严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
三、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况, 及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、 按时按月向财务传送材料月报表, 做到盈亏有原因, 损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
九、忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
会计岗位说明书
会计核算岗位职责
编制:魏长进
审核:徐胜民
批准:
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会计核算岗位职责
一、 在主管领导下,做好会计核算及电脑管理工作。
二、 根据国家规定的会计制度和财务要求,设置总账账户和有关的明细账户,处理核算过程中的有关业务问题,做到手续完备,数字准确,账目清楚。
三、 负责月末账的核对工作,在账账相符的基础上编制有关转账分录,在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表。
四、 及时清理债券、债务,对各种应收款要及时催收,结算超过一个月期限的要上门催收,对需付的款项在手续完备的前提下,根据资金情况及时付清,保证信誉。
五、 负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保管工作、未经办理手续和有关领导批准,财务会计档案不得调离和外借。
六、 完成上级交办的其他任务。
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