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(XX公司)关于年底清欠及账务处理的通知模板

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(XX公司)关于年底清欠及账务

处理的通知

各部门、各城市子公司:

接近年底,为加强公司对往来科目的全面管理,加速资金周转和尾款回收,减少不必要的账款纠纷,保护公司的资金安全,请各部门各城市子公司自即日起开展往来清查对账工作,具体如下:

一、往来清理

1、个人借支清理。各部门负责人或城市经理为第一管理责任人,负责统筹

所属借支人员及时归还借支(具体细则请参考“员工借支管理制度”)于12月

25日之前完成还款或冲账。未及时完成人员将直接扣除其12月对应的工资金

额。

2、应收、其他应收账款清理。各单位业务部门应严格按照合同条款结算、

督促回款。对已经发生的事项及时提供,对未及时进行结算的事项、未提供情况应分析原因,并说明将采取的应对措施。于12月25日之前反馈给财务中心人员。

3,未收XX尾款清理。各业务部门各城市子公司,对已经执行的XX需及时收

回尾款并开具收据,特殊情况需于12月25日之前完成补充协议,判责等流程处理(具体细则请参考\"XX未收尾款及酒店押金管理制度\")

二、成本费用报销

1、费用报销清理。请相关责任人于12月25日之前提供相应的审批或

至财务中心,完成报销或冲账处理。(具体细则请参考''费用报销管

理制度'',无特殊情况财务中心12月25日之后将不进行任何费用报销的 支付)

2,各成本流程清理。请相关责任人于12月28日之前完成相关成本流程梳理,

原则上2020年的成本需全部计提,如若出现跨年情况,需相关责任人写说明情况,反馈至相关财务中心人员。

三、考核机制

1、财务中心相关人员将于即日起开始跟进各部门、各城市子公司的处理进

度,12月31日将统计未及时处理人员、拒绝配合或不及时跟进成本、XX流程的人员名单至人力行政服务中心,记入12月的OKRS绩效考核制度。

2、对于个人往来清理进度,财务中心将统计完成度低于80%的人员名单至

人力行政服务中心,记入12月的OKRS绩效考核制度。

3、如有特殊情况需写详细情况说明并于12月31日之前反馈至财务中心相

关人员。

4、以上内容将严格参照有关制度执行,对未处理人员进行罚款扣工资等处

理。

5、应收类明细清单请见附表“应收类往来清理明细表11.30”,具体明细各

会计将发送至责任人。

分城市参照执行,特此通知。

XXXXXXXXX公司

二C)XX年XX月XX日

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